為做好2020年度財務決算工作,公司財務部根據(jù)集團公司《陜西有色金屬控股集團有限公司財務決算報告管理辦法》,認真總結往年決算經(jīng)驗,切實加強組織領導,制定決算管理方案,明確人員職責分工,嚴格工作規(guī)范,為本次決算審計工作的順利完成打下堅實的基礎。
大華會計師事務所作為本次決算的審計機構,自進駐公司以來,對公司本部及各生產(chǎn)單位的報表、憑證及賬套等財務資料進行了詳盡的審計,其中包括審計內(nèi)容包括財務人員記錄的交易事項、會計記錄和會計賬簿的完整性;編制財務報表的準確性;確認各項收入成本費用、計提各項減值準備的準確性;嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》、統(tǒng)一會計政策的合理性等其他內(nèi)容。
經(jīng)過年度財務決算,公司財務部完成了財產(chǎn)清查、債權債務確認、資產(chǎn)質(zhì)量核實等各項工作,全面、真實、準確反映了年度財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,優(yōu)化了會計信息質(zhì)量,有效推進了財務監(jiān)督監(jiān)控,進一步提高了公司財務管理水平,為公司進行經(jīng)營績效評價和宏觀決策提供了重要的參考依據(jù)。